<th id="rnuvq"><progress id="rnuvq"></progress></th>
  • <strong id="rnuvq"></strong>
  • <b id="rnuvq"><abbr id="rnuvq"></abbr></b>
    荊門市中醫(yī)醫(yī)院(石化醫(yī)院)2022年度部門決算-通知公告-荊門市中醫(yī)醫(yī)院 荊門市石化醫(yī)院
    荊門市中醫(yī)醫(yī)院(石化醫(yī)院)2022年度部門決算
    發(fā)布時間:2023-09-15 瀏覽:14278

    第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置情況


    第二部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      

    第三部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

    十、機關運行經費支出說明

    十一、政府采購支出說明

    十二、國有資產占用情況說明

    十三、預算績效情況說明

    第四部分  其他需要說明的情況

    第五部分  名詞解釋

      

    第一部分  荊門市中醫(yī)醫(yī)院概況

    一、 部門主要職責

    荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預防、保健、康復、科研、教學于一體的地市級三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,是市衛(wèi)生健康委員會下屬獨立核算的公益二類事業(yè)單位。

    二、機構設置情況

    市中醫(yī)醫(yī)院設22個內設機構:黨委辦公室、辦公室、人事科、財務科、審計物價科、醫(yī)務科、護理部、科研教學科、公共衛(wèi)生科(健康管理科)、感染控制科、質量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學裝備科、基本醫(yī)療保險科、門診部、藥學部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科(綜合治理辦公室)、總務科、宣傳科。

     

    第二部分  2022年度部門決算表

    一、 收入支出決算總表





    公開01表

    部門:荊門市石化醫(yī)院




    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次


    1

    欄次


    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    1784.63

    一、一般公共服務支出

    32


    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2


    二、外交支出

    33


    三、國有資本經營預算財政撥款收入

    3


    三、國防支出

    34


    四、上級補助收入

    4


    四、公共安全支出

    35


    五、事業(yè)收入

    5

    36696.43

    五、教育支出

    36


    六、經營收入

    6


    六、科學技術支出

    37

    6

    七、附屬單位上繳收入

    7


    七、文化旅游體育與傳媒支出

    38


    八、其他收入

    8

    714.26

    八、社會保障和就業(yè)支出

    39

    1.6


    9


    九、衛(wèi)生健康支出

    40

    39250.63


    10


    十、節(jié)能環(huán)保支出

    41



    11


    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    42



    12


    十二、農林水支出

    43



    13


    十三、交通運輸支出

    44



    14


    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    45

    14.6


    15


    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    46



    16


    十六、金融支出

    47



    17


    十七、援助其他地區(qū)支出

    48



    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    49



    19


    十九、住房保障支出

    50



    20


    二十、糧油物資儲備支出

    51



    21


    二十一、國有資本經營預算支出

    52



    22


    二十二、災害防治及應急管理支出

    53



    23


    二十三、其他支出

    54



    24


    二十四、債務還本支出

    55



    25


    二十五、債務付息支出

    56



    26


    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    57

    128.74

    本年收入合計

    27

    39195.32

    本年支出合計

    58

    39401.57

    使用非財政撥款結余

    28

    58.52

    結余分配

    59


    年初結轉和結余

    29

    147.72

    年末結轉和結余

    60



    30



    61


    總計

    31

    39401.57

    總計

    62

    39401.57

    注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

    2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

     

    二、收入決算表











    公開02表

    部門:荊門市石化醫(yī)院







    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    科目代碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    39,195.32

    1,784.63

    0.00

    36,696.43

    0.00

    0.00

    714.26

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    1.60

    1.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1.60

    1.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2089999

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1.60

    1.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    39,191.12

    1,780.43

    0.00

    36,696.43

    0.00

    0.00

    714.26

    21001

    衛(wèi)生健康管理事務

    177.87

    177.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100199

    其他衛(wèi)生健康管理事務支出

    177.87

    177.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21002

    公立醫(yī)院

    37,694.28

    283.59

    0.00

    36,696.43

    0.00

    0.00

    714.26

    2100201

    綜合醫(yī)院

    189.00

    189.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100202

    中醫(yī)(民族)醫(yī)院

    37,411.28

    0.59

    0.00

    36,696.43

    0.00

    0.00

    714.26

    2100299

    其他公立醫(yī)院支出

    94.00

    94.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21004

    公共衛(wèi)生

    974.10

    974.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100408

    基本公共衛(wèi)生服務

    4.00

    4.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100409

    重大公共衛(wèi)生服務

    10.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100410

    突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

    960.10

    960.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21006

    中醫(yī)藥

    130.88

    130.88

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100601

    中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項

    130.88

    130.88

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21099

    其他衛(wèi)生健康支出

    208.99

    208.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2109999

    其他衛(wèi)生健康支出

    208.99

    208.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    215

    資源勘探工業(yè)信息等支出

    2.60

    2.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21508

    支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

    2.60

    2.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2150804

    科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金

    2.60

    2.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

     

    三、支出決算表










    公開03表

    部門:荊門市石化醫(yī)院






    金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    科目代碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    39,401.57

    37,604.81

    1,796.75

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科學技術支出

    6.00

    0.00

    6.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20699

    其他科學技術支出

    6.00

    0.00

    6.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2069999

    其他科學技術支出

    6.00

    0.00

    6.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    1.60

    0.00

    1.60

    0.00

    0.00

    0.00

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1.60

    0.00

    1.60

    0.00

    0.00

    0.00

    2089999

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1.60

    0.00

    1.60

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    39,250.63

    37,604.81

    1,645.82

    0.00

    0.00

    0.00

    21001

    衛(wèi)生健康管理事務

    177.87

    135.60

    42.27

    0.00

    0.00

    0.00

    2100199

    其他衛(wèi)生健康管理事務支出

    177.87

    135.60

    42.27

    0.00

    0.00

    0.00

    21002

    公立醫(yī)院

    37,752.80

    37,469.21

    283.59

    0.00

    0.00

    0.00

    2100201

    綜合醫(yī)院

    189.00

    0.00

    189.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100202

    中醫(yī)(民族)醫(yī)院

    37,469.80

    37,469.21

    0.59

    0.00

    0.00

    0.00

    2100299

    其他公立醫(yī)院支出

    94.00

    0.00

    94.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21004

    公共衛(wèi)生

    974.10

    0.00

    974.10

    0.00

    0.00

    0.00

    2100408

    基本公共衛(wèi)生服務

    4.00

    0.00

    4.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100409

    重大公共衛(wèi)生服務

    10.00

    0.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100410

    突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

    960.10

    0.00

    960.10

    0.00

    0.00

    0.00

    21006

    中醫(yī)藥

    131.87

    0.00

    131.87

    0.00

    0.00

    0.00

    2100601

    中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項

    131.87

    0.00

    131.87

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    5.00

    0.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    5.00

    0.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21099

    其他衛(wèi)生健康支出

    208.99

    0.00

    208.99

    0.00

    0.00

    0.00

    2109999

    其他衛(wèi)生健康支出

    208.99

    0.00

    208.99

    0.00

    0.00

    0.00

    215

    資源勘探工業(yè)信息等支出

    14.60

    0.00

    14.60

    0.00

    0.00

    0.00

    21508

    支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

    14.60

    0.00

    14.60

    0.00

    0.00

    0.00

    2150804

    科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金

    14.60

    0.00

    14.60

    0.00

    0.00

    0.00

    234

    抗疫特別國債安排的支出

    128.74

    0.00

    128.74

    0.00

    0.00

    0.00

    23401

    基礎設施建設

    128.74

    0.00

    128.74

    0.00

    0.00

    0.00

    2340101

    公共衛(wèi)生體系建設

    128.74

    0.00

    128.74

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。

     

    四、財政撥款收入支出決算總表









    公開04表

    部門:荊門市石化醫(yī)院








    金額單位:萬元

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    國有資本經營預算財政撥款

    欄次


    1

    欄次


    2

    3

    4

    5

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    1,784.63

    一、一般公共服務支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    三、國有資本經營預算財政撥款

    3

    0.00

    三、國防支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    4


    四、公共安全支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    5


    五、教育支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    6


    六、科學技術支出

    38

    6.00

    6.00

    0.00

    0.00


    7


    七、文化旅游體育與傳媒支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    8


    八、社會保障和就業(yè)支出

    40

    1.60

    1.60

    0.00

    0.00


    9


    九、衛(wèi)生健康支出

    41

    1,781.42

    1,781.42

    0.00

    0.00


    10


    十、節(jié)能環(huán)保支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    11


    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    12


    十二、農林水支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    13


    十三、交通運輸支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    14


    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    46

    14.60

    14.60

    0.00

    0.00


    15


    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    16


    十六、金融支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    17


    十七、援助其他地區(qū)支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20


    二十、糧油物資儲備支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    21


    二十一、國有資本經營預算支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    22


    二十二、災害防治及應急管理支出

    54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    23


    二十三、其他支出

    55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    24


    二十四、債務還本支出

    56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    25


    二十五、債務付息支出

    57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    26


    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    58

    128.74

    0.00

    128.74

    0.00

    本年收入合計

    27

    1,784.63

    本年支出合計

    59

    1,932.35

    1,803.62

    128.74

    0.00

    年初財政撥款結轉和結余

    28

    147.72

    年末財政撥款結轉和結余

    60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    一般公共預算財政撥款

    29

    18.99


    61





    政府性基金預算財政撥款

    30

    128.74


    62





    國有資本經營預算財政撥款

    31

    0.00


    63





    總計

    32

    1,932.35

    總計

    64

    1,932.35

    1,803.62

    128.74

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


     

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表







    公開05表

    部門:荊門市石化醫(yī)院



    金額單位:萬元

    項目

    本年支出

    科目代碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    1,803.62

    135.60

    1,668.02

    206

    科學技術支出

    6.00

    0.00

    6.00

    20699

    其他科學技術支出

    6.00

    0.00

    6.00

    2069999

    其他科學技術支出

    6.00

    0.00

    6.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    1.60

    0.00

    1.60

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1.60

    0.00

    1.60

    2089999

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1.60

    0.00

    1.60

    210

    衛(wèi)生健康支出

    1,781.42

    135.60

    1,645.82

    21001

    衛(wèi)生健康管理事務

    177.87

    135.60

    42.27

    2100199

    其他衛(wèi)生健康管理事務支出

    177.87

    135.60

    42.27

    21002

    公立醫(yī)院

    283.59

    0.00

    283.59

    2100201

    綜合醫(yī)院

    189.00

    0.00

    189.00

    2100202

    中醫(yī)(民族)醫(yī)院

    0.59

    0.00

    0.59

    2100299

    其他公立醫(yī)院支出

    94.00

    0.00

    94.00

    21004

    公共衛(wèi)生

    974.10

    0.00

    974.10

    2100408

    基本公共衛(wèi)生服務

    4.00

    0.00

    4.00

    2100409

    重大公共衛(wèi)生服務

    10.00

    0.00

    10.00

    2100410

    突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

    960.10

    0.00

    960.10

    21006

    中醫(yī)藥

    131.87

    0.00

    131.87

    2100601

    中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項

    131.87

    0.00

    131.87

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    5.00

    0.00

    5.00

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    5.00

    0.00

    5.00

    21099

    其他衛(wèi)生健康支出

    208.99

    0.00

    208.99

    2109999

    其他衛(wèi)生健康支出

    208.99

    0.00

    208.99

    215

    資源勘探工業(yè)信息等支出

    14.60

    0.00

    14.60

    21508

    支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

    14.60

    0.00

    14.60

    2150804

    科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金

    14.60

    0.00

    14.60

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

     

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表









    公開06表

    部門:荊門市石化醫(yī)院







    金額單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    科目代碼

    科目名稱

    決算數

    科目代碼

    科目名稱

    決算數

    科目代碼

    科目名稱

    決算數

    301

    工資福利支出

    135.60

    302

    商品和服務支出

    0.00

    307

    債務利息及費用支出

    0.00

    30101

    基本工資

    135.60

    30201

    辦公費

    0.00

    30701

    國內債務付息

    0.00

    30102

    津貼補貼

    0.00

    30202

    印刷費

    0.00

    30702

    國外債務付息

    0.00

    30103

    獎金

    0.00

    30203

    咨詢費

    0.00

    310

    資本性支出

    0.00

    30106

    伙食補助費

    0.00

    30204

    手續(xù)費

    0.00

    31001

    房屋建筑物購建

    0.00

    30107

    績效工資

    0.00

    30205

    水費

    0.00

    31002

    辦公設備購置

    0.00

    30108

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    0.00

    30206

    電費

    0.00

    31003

    專用設備購置

    0.00

    30109

    職業(yè)年金繳費

    0.00

    30207

    郵電費

    0.00

    31005

    基礎設施建設

    0.00

    30110

    職工基本醫(yī)療保險繳費

    0.00

    30208

    取暖費

    0.00

    31006

    大型修繕

    0.00

    30111

    公務員醫(yī)療補助繳費

    0.00

    30209

    物業(yè)管理費

    0.00

    31007

    信息網絡及軟件購置更新

    0.00

    30112

    其他社會保障繳費

    0.00

    30211

    差旅費

    0.00

    31008

    物資儲備

    0.00

    30113

    住房公積金

    0.00

    30212

    因公出國(境)費用

    0.00

    31009

    土地補償

    0.00

    30114

    醫(yī)療費

    0.00

    30213

    維修(護)費

    0.00

    31010

    安置補助

    0.00

    30199

    其他工資福利支出

    0.00

    30214

    租賃費

    0.00

    31011

    地上附著物和青苗補償

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    0.00

    30215

    會議費

    0.00

    31012

    拆遷補償

    0.00

    30301

    離休費

    0.00

    30216

    培訓費

    0.00

    31013

    公務用車購置

    0.00

    30302

    退休費

    0.00

    30217

    公務接待費

    0.00

    31019

    其他交通工具購置

    0.00

    30303

    退職(役)費

    0.00

    30218

    專用材料費

    0.00

    31021

    文物和陳列品購置

    0.00

    30304

    撫恤金

    0.00

    30224

    被裝購置費

    0.00

    31022

    無形資產購置

    0.00

    30305

    生活補助

    0.00

    30225

    專用燃料費

    0.00

    31099

    其他資本性支出

    0.00

    30306

    救濟費

    0.00

    30226

    勞務費

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    30307

    醫(yī)療費補助

    0.00

    30227

    委托業(yè)務費

    0.00

    39907

    國家賠償費用支出

    0.00

    30308

    助學金

    0.00

    30228

    工會經費

    0.00

    39908

    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00

    30309

    獎勵金

    0.00

    30229

    福利費

    0.00

    39909

    經常性贈與

    0.00

    30310

    個人農業(yè)生產補貼

    0.00

    30231

    公務用車運行維護費

    0.00

    39910

    資本性贈與

    0.00

    30311

    代繳社會保險費

    0.00

    30239

    其他交通費用

    0.00

    39999

    其他支出

    0.00

    30399

    其他對個人和家庭的補助

    0.00

    30240

    稅金及附加費用

    0.00







    30299

    其他商品和服務支出

    0.00




    人員經費合計

    135.60

    公用經費合計

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

     

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










    公開07表

    部門:荊門市石化醫(yī)院






    金額單位:萬元

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    科目代碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    128.74

    0.00

    128.74

    0.00

    128.74

    0.00

    234

    抗疫特別國債安排的支出

    128.74

    0.00

    128.74

    0.00

    128.74

    0.00

    23401

    基礎設施建設

    128.74

    0.00

    128.74

    0.00

    128.74

    0.00

    2340101

    公共衛(wèi)生體系建設

    128.74

    0.00

    128.74

    0.00

    128.74

    0.00









































    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

     

    八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表





    公開09表

    部門:荊門市石化醫(yī)院




    金額單位:萬元

    項目

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計


































    注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

    本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出


    九、財政撥款"三公"經費支出決算表












    公開09表

    部門:荊門市石化醫(yī)院










    金額單位:萬元

    預算數

    決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行維護費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行維護費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行維護費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行維護費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12













    注:本表反映部門本年度財政撥款"三公"經費支出預決算情況。其中,預算數為"三公"經費全年預算數,反映按規(guī)定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

    本單位當年無財政撥款"三公"經費支出

     

     

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況說明

    2022年度總收入39195.32萬元,與2021年度37246.04相比增長5.23%,收入增長的主要原因:去年受疫情影響醫(yī)療收入大幅減少,今年有所回升。

    2022年度總支出39401.57萬元,與2021年度36356.28萬元相比增長8.38%,支出增長的主要原因:醫(yī)療收入增長帶來的人員及藥品材料支出增加。

    二、收入決算情況說明

    2022年度收入合計39195.32萬元,其中:財政撥款收入1784.63萬元,占本年收入的4.55;事業(yè)收入36696.43萬元,占本年收入的93.62%;其他收入714.26萬元,占本年收入的1.82%。

    三、支出決算情況說明

    2022年度支出合計39401.57萬元,其中:基本支出37604.81萬元,占本年支出的95.44%;項目支出1796.75萬元,占本年支出的4.56%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     2022年度財政撥款收入1784.63萬元,與2021年度844.74萬元相比增加939.89萬元,主要原因:收到財政撥付的2021年封城期間新冠肺炎財政撥款644.1萬及新冠檢測補助311萬。2022年度財政支出1932.35萬元,與2021年度1283.43萬元相比增加648.92萬元,主要原因:本年新冠肺炎財政項目支出增加。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2022年度財政撥款支出1803.62萬元,占本年支出合計的4.6%,與2021年度1099.84萬元相比,財政撥款支出增加703.78萬元,主要原因:本年新冠肺炎財政項目補助增加。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    2022年度財政撥款支出1803.62萬元,主要用于以下方面:科學技術支出6萬元,占一般公用預算財政撥款支出的0.33%;社會保障和就業(yè)支出1.6萬元,占一般公用預算財政撥款支出的0.09%;衛(wèi)生健康支出1781.42萬元,占一般公用預算財政撥款支出的98.77%;資源勘探工業(yè)信息等支出14.6萬元,占一般公用預算財政撥款支出的0.81%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況。

    2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為140.8萬元,支出決算為1803.62萬元,完成年初預算的1208%。其中:

    1. 科學技術支出。年初預算為0萬元,支出決算為6萬元,支出決算數大于年初預算數的主要原因:省級年中有追加項目;

    2. 社會保障和就業(yè)支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.6萬元,支出決算數大于年初預算數的主要原因:省級年中有追加項目;

    3. 衛(wèi)生健康支出。年初預算為140.8萬元,支出決算為1781.42萬元,支出決算數大于年初預算數的主要原因:中省級年中有追加項目;

    4. 資源勘探工業(yè)信息等支出。年初預算為0萬元,支出決算為14.6萬元,支出決算數大于年初預算數的主要原因:省級年中有追加項目。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款基本支出135.60萬元,與上年度持平,其中:人員經費135.60萬元,為在編人員基本工資。

    七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

    (一)"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2022年度"三公"經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

    (二)"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,比預算增加0萬元。

    全年支出涉及出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成年初預算的0%;其中:

    (1)公務用車購置費0萬元,完成年初預算的0%,比年初預算增加0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

    (2)公務用車運行費0萬元,完成年初預算的0%,比年初預算增加0萬元。截止2022年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量0輛。

    3.公務接待費支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,比年初預算增加0萬元。其中:

    外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個,0人次(不包括陪同人員)。

    國內公務接待支出0萬元。2022年共接待國內來訪團組  個,0人次(不包括陪同人員)。

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 128.74萬元,本年收入0萬元,本年支出128.74萬元,年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

    資本性支出128.74萬元,為醫(yī)院發(fā)熱門診改擴建支出。

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

    本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

    十、機關運行經費支出說明

    本單位今年沒有機關運行經費支出。

    十一、政府采購支出說明

    本單位今年沒有政府采購支出。

    十二、國有資產占用情況說明

    截至2022年12月31日,本單位共有車輛10輛,其中:特種專業(yè)技術用車8輛,其它用車2輛。

    單位價值50萬元以上通用設備9臺(套),單位價值100萬元以上專用設備43臺(套)。

    十三、預算績效情況說明

    本單位今年無預算項目,未開展預算績效評價。

    第四部分  其他需要說明的情況

    第五部分  名詞解釋

    (一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

    (二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

    (三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

    (四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    (五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

    (六)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (七)其他收入:指單位取得的除上述"一般公共預算財政撥款收入"、"政府性基金預算財政撥款收入"、"國有資本經營預算財政撥款收入"、"上級補助收入"、"事業(yè)收入"、"經營收入"等收入以外的各項收入。

    (八)使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

    (九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    (十)本部門使用的支出功能分類科目。

     (十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

    (十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    (十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    (十五)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

    (十六)"三公"經費:納入財政一般公共預算管理的"三公"經費,是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     


    国产精品无码中文字幕资源,亚洲中文字幕自拍一区,亚洲2020一区二区中文字幕,99久久久人妻视频
    <th id="rnuvq"><progress id="rnuvq"></progress></th>
  • <strong id="rnuvq"></strong>
  • <b id="rnuvq"><abbr id="rnuvq"></abbr></b>